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中国共产主义青年团西畴县委员会2025年预算公开目录
第一部分 中国共产主义青年团西畴县委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产主义青年团西畴县委员会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产主义青年团西畴县委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.组织和带领全县青年在西畴经济建设中发挥生力军和模范带头作用,行使领导全县共青团和少先队工作职权,对全县的青年社团组织进行指导和管理。
2.做好新形势下青年统战工作,加强对全县青年的团结引导,将青年牢牢吸引并凝聚在党的周围,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦注入强劲、持久的青春动力。
3.引导青年积极参与城乡基层群众自治和企事业单位民主管理,推荐优秀青年代表参与人民陪审员、人民监督员、人民调解员工作,积极参与社会治理。
4.完善青年社会组织的培育孵化机制,与青年社会组织及其骨干定期联系、培训交流、项目合作,培养青年活动带头人,把青年社会组织和新青年群体紧密团结起来,构建覆盖广泛、层次丰富、内容多样的新型青年工作体系,更好服务广大青年健康成长。
5.优化创业环境,整合落实扶持政策,为大中专毕业生、大学生村官、城乡复员军人、青年等群体和小微企业定制创业扶持计划,落实青年创业贷款政策。
6.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,协助县委、县人民政府协调处理与青少年利益相关的事务;协助县人民政府、教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。调查和掌握全县青少年思想动态、青少年工作状况和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。
7.协助县未成年人司法项目办公室做好触法未成年人的帮教、矫治工作;协助预防青少年违法犯罪领导小组开展各类预防青少年违法犯罪工作,加强对青少年的法治宣传教育,开展形式多样的维权活动,帮助树立法治意识和守法观念,动员更多社会力量参与青少年合法权益维护。
8.实施大学生志愿服务西部计划项目,加强大学生志愿者队伍建设和管理。组织全县志愿者开展好各类志愿服务活动,从提供社会公益性服务,社会孤寡老人、孤儿的扶助,社会残障人士的辅助,贫困人群的生活帮助,大型自然灾害后的支援等方面开展志愿服务活动。
9.指导畴阳公益服务救助中心开展各类公益救助工作,促进社会事业的发展。
10.承担县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。 (二)机构设置情况
中国共产主义青年团西畴县委员会共设置1个内设
机构,包括:综合办公室。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
一是深化“铸魂工程”,补足精神之钙。深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、面向广大团员和青年主题教育,坚持分层分类、多措并举,广泛开展学习宣讲。持续实施“青马工程”,锻造一批优秀青年骨干。深化“畴阳青年”等新媒体宣传阵地建设,壮大网宣员骨干队伍,推进网络文化产品战略,运用网络提升思想政治引领能力和水平。二是放大“聚青工程”,探索振兴路径。拓展青春建功品牌的时代内涵,持续开展青年岗位能手、青年文明号等活动,做好“创青春”等青年创新创业大赛,组织动员团员青年岗位建功。加强与青年企业等团属组织沟通联系,通过多举措多形式,持续为青年企业发展赋能增力。搭建青年企业与政府联系桥梁,共同探索商会发展契机,以商招商,促进经济发展。三是持续“聚力工程”,深化志愿服务。持续推进青年参与度高、服务覆盖面广、实际效能更加突出的青年志愿服务项目。广泛开展一批富有特色、成效显著的志愿服务项目,推动志愿者事业高质量发展。四是把稳“护航工程”,服务青年成长。积极拓展在青年发展、就业创业、关心关爱等领域的工作,用心用情用力帮助青年解决就业、婚恋、托幼等急难愁盼问题,深入开展爱心帮扶、就业创业、婚恋交友等活动,持续优化职能,切实服务青少年,多元多式满足各领域青年成长需求。五是抓牢“强基工程”,夯实基层基础。持续优化基层团组织建设,扩大“两企三新”领域团组织覆盖面,统筹实施全团抓基层、全团抓学校等运行机制。深化团干部成长教育观,持续强化团干部队伍作风建设。实施团干部素质提升工程,加强思想业务素质培训,提升团干部履职能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个;财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制5人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有4人,其中:财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休 0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1998431.3元,其中:一般公共预算1998431.3元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年财务总收入2176841.38元对比,本年财务总收入减少178410.08元,下降8.2%。主要原因是:本年度调出职工1人,减少预算收入。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1998431.3元,其中:本年收入1998431.3元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1998431.3元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年财政拨款收入2176841.38元对比,本年财政拨款减少178410.08元,下降8.2%。主要原因是:本年度调出职工1人,减少预算收入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1998431.3元。财政拨款安排支出1998431.3元,其中:基本支出602141.26元,与上年支出 758041.38元对比减少155900.12元,下降20.56%。主要原因是:本年度调出职工1人,减少支出。
项目支出1396290.04元,与上年支出1418800.00元对比减少22509.96元,下降1.59%。主要原因是:本年度减少西部志愿者工作补贴经费预算。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1.一般公共服务支出-群众团体事务- 行政运行支出467369.57元,主要用于行政机关单位开展财政事务而发生的支出。
2.一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务支出756290.04元,主要用于西部志愿者保险资金及村(社区)团组织负责人工作补贴经费、关工委聘用人员补贴经费支出。
3.一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出640000.00元,主要用于大学生西部计划志愿者生活补贴经费
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出57673.28元,主要用于单位内部养老保险缴费支出。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31402.08元,主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2441.37元,主要用于单位人员工伤保险及大病医疗保险缴费支出。
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43254.96元,主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出555329.69元,其中:基本支出555329.69元,项目支出0元。
2.商品和服务支出1443101.61元,其中:基本支出46811.57元,项目支出1396290.04元。
3.资本性支出0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。
4.对个人和家庭的补助0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。
五、对下专项转移支付情况
(一)与党中央配套事项
中国共产主义青年团西畴县委员会2025年部门预算无与党中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
中国共产主义青年团西畴县委员会2025年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
中国共产主义青年团西畴县委员会2025年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团西畴县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元,较上年减少0元,下降0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产主义青年团西畴县委员会2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年减少0元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
本年度因公出国(境)费与上年相比无变化,主要原因是没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。
(二)公务接待费
中国共产主义青年团西畴县委员会2025年公务接待费预算为1000.00元,较上年减少0元,下降0%,国内公务接待批次为6次,共计接待30人次。本年度公务接待费与上年相比无增减变化,主要原因是:2025年在预算内继续严格落实接待有关规定,控制接待批次、人员和规模。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团西畴县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年减少0元,下降0%。其中:公务用车购置费0元,较上年减少0元,下降0%;公务用车运行维护费0元,较上年减少0元,下降0%。共计购置公务用车0辆。年末公务用车保有量为0辆。本年度公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化,主要原因是没有公务用车保有量,无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产主义青年团西畴县委员会2025年没有重点项目,无部门预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团西畴县委员会2025年机关运行经费安排46811.57元,主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、福利费、日常维修费办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。与上年对比减少29192.41元,下降38.41%,主要原因是单位调出职工1人,减少其他交通费用支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产主义青年团西畴县委员会资产总额35513.89元,其中,流动资产29583.37元,固定资产净值5930.52元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少42042.16元,其中固定资产净值减少7007.08元、处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元,资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数据。
中国共产主义青年团西畴县委员会20250328025710755.xlsx
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