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西畴县法斗卫生院2024年部门预算公开

发布时间:2024-03-19 来源:西畴县人民政府办公室 作者: 【字体:

监督索引号53262300236100700000

目录

第一部分西畴县法斗卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西畴县法斗卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县法斗卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻落实上级医疗服务政策,承担国家基本公共卫生服务和基本疾病预防控制、一般常见病、多发病的基本诊疗和救治服务。

1. 综合科负责一般常见病、多发病的基本诊疗,救治服务诊断、一般常见病、多发病的诊疗,现场救护、转诊服务等;

2. 公共卫生科负责结核病和艾滋病等重大传染病预防、常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治、传染病疫情报告和监测;预防接种、健康档案管理、妇女保健、儿童保健、老年保健、慢性病保健、慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理、残疾康复,疾病恢复期康复训练指导等;卫生知识普及,个体和群众的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等;计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具等。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,分别是:

1. 综合科。

2. 护理科。

3. 办公室。

4. 公共卫生科。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.基本医疗工作方面

加强住院、门诊医疗服务管理,提高服务质量,2024年计划实现医疗收入110万元,比上年增加7万元。

2.基本公共卫生服务工作

2024年计划完成健康教育24次/12000人,包括高血压患者、糖尿病患者、精神障碍患者、传染病及突发公共卫生事件、儿童中医药服务、孕产妇早孕管理、麻风病二代血亲家属体检、家庭医生签约等。

3.党风廉政建设,党建

强化医院党组织的执政能力建设。切实发挥党支部在医院重大决策中的参与作用,在工作执行方面的监督作用,在处理各种关系和维护各方权益方面的领导和凝聚作用;完善机制、管好干部,积极做好干部人才管理工作,建立科学的用人选人机制,营造良好的人才竞争和成长工作氛围;围绕中心,服务大局,充分发挥党组织的政治核心作用,积极参与重大决策,坚持党建工作服务于医院的改革和发展、服务于医疗临床业务工作,使党建工作与中心工作紧密结合,更好地促进医院党建工作和业务工作协同发展。

深入开展“党员先锋”活动,永葆党的先进性。积极开展创建先进基层党组织,争做优秀共产党员,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,为永葆党的先进性建立长效机制,为医院的长远发展提供动力和保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制19人。在职实有19人,其中: 财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中: 离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入609.19 万元,其中:一般公共预算229.19 万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入380万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加211.35万元,主要原因是本年度预算事业收入380万元,比上年增加220万元。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入229.19万元,其中:本年收入229.19万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款229.19万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了8.65万元,主要原因是2024年机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出229.19万元。财政拨款安排支出229.19元,其中:基本支出229.19万元,与上年对比减少8.03万元,下降3.39%,主要原因是2024年机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算;项目支出0元,与上年对比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额6.57万元,主要用于单位退休人员的退休费支出。

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”金额24.42万元,主要用于单位在职职工的养老保险支出。

“2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤-死亡抚恤生活补助”金额0.62万元,主要用于单位退休人员死亡遗属生活补助支出。

“2089999社会保障和就业支出-财政对其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出”金额1.03万元,用于在职职工的失业保险等支出。

“2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”金额163.47万元,主要用于西畴县法斗卫生院在职职工工资福利支出。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额13.29万元,主要用本单位在职职工医疗保险支出。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”金额1.48万元,主要用于在职职工的工伤及大病医疗保险支出。

“221住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额18.31万元,主要用于本单位在职职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资支出59.1万元,其中:基本支出59.1万元。

津贴补贴支出16.9万元,其中:基本支出16.9万元。

绩效工资支出84.42万元,其中:基本支出84.42万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出24.42万元,其中:基本支出24.42万元。

职工基本医疗保险缴费支出13.29万元,其中:基本支出13.29万元。

其他社会保障缴费支2.51万元,其中:基本支出2.51万元。

住房公积金支出18.31万元,其中:基本支出18.31万元。

工会经费支出3.05万元,其中:基本支出3.05万元。

办公费支出0.12万元,其中:基本支出0.12万元。

退休费支出6.45万元,其中:基本支出6.45万元。

死亡抚恤支出0.62万元,其中:基本支出0.62万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与党中央配套事项

本单位2024年预算无党中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位2024年预算无既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位2024年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县法斗卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

西畴县法斗卫生院2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

西畴县法斗卫生院没有因公出国(境)费。

(二)公务接待费

西畴县法斗卫生院2024年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

西畴县法斗卫生院无公务接待预算资金。

(三)公务用车购置及运行维护费

西畴县法斗卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

西畴县法斗卫生院没有公务用车购置及运行维护费预算资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县法斗卫生院2024年运行经费安排0万元,与上年预算数0万元对比无增减变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,西畴县法斗卫生院部门资产总额357.08万元,其中,流动资产118.17万元,固定资产228.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产10.1万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加53.75万元,其中固定资产增加26.68万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。

西畴县法斗卫生院2024年预算公开表20240315021840159.xlsx

监督索引号53262300236100700111