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西畴县新马街卫生院2022年部门预算公开

发布时间:2022-03-10 来源:西畴县人民政府办公室 作者: 【字体:

监督索引号53262300236101200000

目录

第一部分 西畴县新马街卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县新马街卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县新马街卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

西畴县新马街卫生院以马街村委会、坪坝村委会、坡脚村委会居民为服务对象,主要承担疾病预防、中医服务、妇幼保健等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

卫生院诊断,传染病疫情报告和监测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理,爱国卫生指导等;妇女保健、儿童保健、老年保健等;一般常见病、多发病的诊疗,现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。残疾康复,疾病恢复期康复训练指导等;卫生知识普及,个体和群众的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等;计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具、疫情防控等工作。

坚持以病人为中心,以加快医院发展作为第一要务,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行恰当的处理与转诊;承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。严格执行国家基本药物制度、药品集中采购,实行药品零差率销售;认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:综合科、护理科、办公室、公共卫生科,4个科室。所属单位1个,是:西畴县新马街卫生院。

(三)重点工作概述

一、基本医疗工作方面,

2021年门诊就诊量18864人次,住院就诊量354人次。正确处理了常见病、多发病,对疑难重症进行了恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

二、基本公共卫生服务工作,

2021年完成0-6岁儿童健康管理人数1062人,65岁以上健康管理人数1481人、居民健康档案累计建档人数14885人、开展健康咨询活动收益人数1397人、健康知识讲座总受益人数583人、0-6岁儿童预防接种人次数1708人、孕产妇早孕建册人数98人、高血压患者管理人数1481人、糖尿病管理人数223人、严重精神病障碍管理人数65人、肺结核患者累计管理人数1人、卫生监督协管巡查次数187次、中医药健康管理人数1545人、家庭医生签约服务3292人。公共卫生落实到农村居民健康档案管理及服务,普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,规范预防接种服务,执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作(包括健康扶贫工作)家庭医生签约服务。

三、 党风廉政建设、党建

1、明确重点岗位职责、准确定位。对医院各项业务工作积极发挥协助保障功能,促进医院各项业务发展;积极发挥监督作用,对单位全体干部职工进行监督检查,确保廉洁行医,廉洁行政,预防腐败发生。

2、强化医院党组织的执政能力建设。切实发挥党支部在医院重大决策中的参与作用,在工作执行方面的监督作用,在处理各种关系和维护各方权益方面的领导和凝聚作用;完善机制、管好干部,积极做好干部人才管理工作,建立科学的用人选人机制,营造良好的人才竞争和成长工作氛围;围绕中心,服务大局,充分发挥党组织的政治核心作用,积极参与重大决策,坚持党建工作服务于医院的改革和发展、服务于医疗临床业务工作,使党建工作与中心工作紧密结合,更好地促进医院党建工作和业务工作协同发展。

3、积极争创学习型党组织,提高组织战斗力。积极引导党员干部学习理论和提高思想政治素质,真正把学习转化为促进医院科学发展的内在动力,提高理论武装的实效,提高运用科学发展观的能力,推动医院各项工作发展。

4、深入开展“党员先锋”活动,永葆党的先进性。积极开展创建先进基层党组织,争做优秀共产党员,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,为永葆党的先进性建立长效机制,为医院的长远发展提供动力和保障。

四、疫情防控。

疫情防控工作 疫情就是命令,防控就是责任,一年来,我们始终坚持人民至上、生命至上的理念,围绕“外防输入、内防反弹”的目标,严格落实常态化疫情防控措施。严格落实指挥部24小时值班值守、领导在岗带班和“日报告”“零报告”制度。开展了系统性的疫情处置演练培训。储备一个月的口罩、防护服、消杀药械等防控物资,进一步提升了疫情处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制17人。在职实有15人,其中: 财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 160.73万元,其中:一般公共预算160.73万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年198.97万元对比减少38.24万元,下降19.22%,主要原因分析是2022年在职人员比2021年减少3人,在职职工工资福利费支出及社会保险费的减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 160.73万元,其中:本年收入160.73万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款160.73万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年198.97万元对比减少38.24万元,下降19.22%,主要原因分析是2022年在职人员比2021年减少3人,在职职工工资福利费支出及社会保险费的减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出160.73万元。财政拨款安排支出160.73万元,其中:基本支出160.73万元,与上年198.97万元对比减少38.24万元,下降19.22%,主要原因分析2022年在职人员比2021年减少3人,在职职工工资福利费支出及社会保险费的减少;项目支出由主管局统一做项目分别核算拨入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出9.72万元,主要用于单位退休人员的退休费支出;

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.1万元,主要用于单位在职职工的养老保险支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.62万元,主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保障和就业支出-财政对失业保险补助支出0.74万元,用于在职职工的失业保险支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出110.54万元,主要用于在职职工工资福利支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出10.06万元,主要用本单位在职职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.12万元,主要用于在职职工的工伤及大病医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出11.66万元,主要用于本单位在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济分类科目分类情况

基本工资41.5万元(其中:基本支41.5万元)。

津贴补贴13.73万元(其中:基本支出13.73万元)。

奖金3.46万元(其中:基本支出3.45万元)。

绩效工资49.83万元(其中:基本支出49.83万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费16.1万元(其中:基本支出16.1万元)。

职工基本医疗保险缴费10.06万元(其中:基本支出10.06万元)。

其他社会保障缴费1.85万元(其中:基本支出1.85万元)。

住房公积金11.66万元(其中:基本支出11.66万元)。

工会经费2.01万元(其中:基本支出2.01万元)。

退休公用经费0.18万元(其中:基本支出0.18万元)。

退休费9.72万元(其中:基本支出9.72万元)。

死亡抚恤生活补助0.62万元(其中:基本支出0.62万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县新马街卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元(我单位无三公经费预算,从单位医疗收入中列支或者从项目经费中列支)

(一)因公出国(境)费

西畴县新马街卫生院2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年0万元增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

西畴县新马街卫生院2022年公务接待费预算为0万元,较上年0万元增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

西畴县新马街卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年0万元增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末特种车辆保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县新马街卫生院2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,西畴县新马街卫生院资产总额375.65万元,其中,流动资产146.02万元,固定资产229.07万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.56万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少92.4万元,其中固定资产减少15.34万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

西畴县新马街卫生院20220303043048897.xlsx

监督索引号53262300236101200111