无障碍浏览
长者模式

政府信息公开

您现在的位置是: 首页 >政府信息公开>法定主动公开内容>财政信息>详细内容

西畴县发展和改革局2019年部门预算公开

发布时间:2019-05-07 来源:西畴县人民政府办公室 作者: 【字体:

监督索引号53262300130300000

目录

第一部分 西畴县发展和改革局2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县发展和改革局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 西畴县发展和改革局2019年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策;提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议;受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告;

2.负责研究分析全县经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;牵头研究全县国民经济和社会发展的重大问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展;会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题;

3.贯彻实施价格法律、法规和方针政策,管理国家和省州列名管理的重要商品和服务价格,制定和调整由县管理的重要商品价格和重要收费政策;承担行政事业性收费管理工作,监测实行市场调节价的商品服务价格,负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作; 

4.拟定全县全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局,安排中央、省、州分配投资的财政性建设资金,按规划牵头推进全县重大固定资产投资项目前期工作,按照规定权限审批、审核重大建设项目;负责对县级基本建设投资计划进行统一管理;指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标;安排国家拨款的建设项目和重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目;负责对全县重大建设项目和政府资金项目进行协调和指导;

5.指导和推进全县总体经济体制改革。承担全县经济体制改革的重大问题研究,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出改革开放和促进发展的建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革;推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度;推进优化营商环境相关工作;

6.组织实施大数据战略,协调推进数字经济发展;研究拟定数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等工作;承担推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策;研究并协调农业农村经济和社会发展的有关重大问题;推动高新技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观调控;

7.组织拟订全县综合性产业政策和实施意见;负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策;规划及牵头推进重大基础设施建设发展,提出重大基础设施规划并牵头协调实施;推动高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导;组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策;综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施;

8.承担分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展和实施国家重大战略规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;统筹推进全县美丽县城和特色小镇建设工作;负责全县地区经济协作的统筹协调,指导地区经济协作工作;组织实施易地扶贫搬迁工作;

9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议;承担经济、生态资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作,研究分析国内外市场状况,负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况,并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;会同有关部门拟订县储备物资品种目录发展规划;

10.组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划;承担研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题;牵头开展社会信用体系建设;

11.研究能源发展重大问题;拟订相关能源发展规划、年度计划、产业政策并组织实施;拟定有关改革方案,推进能源体制改革,提出能源发展和改革重大问题的措施建议;  

12.推进可持续发展战略,研究拟订资源节约和综合利用规划,提出资源节约和综合利用政策,协调资源节约和综合利用的重大问题;

13.研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施;指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作;承担粮食监测预警和应急责任,承担全县军粮供应的相关工作;承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作;负责县级储备粮行政管理,研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议,组织实施县级重要物资和应急储备的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范,监测重要物资供求变化并预测预警。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任;拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施,管理有关储备基础设离、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系投资项目;负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作;负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理;负责粮食和物资储备的对外合作与交流;

14.做好全县人才发展与经济社会协调发展方面的衔接工作,牵头抓好全县项目人才队伍建设。参与全县人才发展战略研究、总体规划制定、重要政策统筹、培养工程策划、重点人才培养等;组织实施特色产业技术人才培养工程;推进项目聚才、项目引才工作;

15.承担行业范围内安全生产监管、组织、协调等工作;

16.与西畴县交通运输局、西畴县工信商务局、西畴县卫生健康局、西畴县医疗保障局、西畴县市场监督管理局、西畴县审计局和西畴县农业农村和科学技术局的职责分工;

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

西畴县发展和改革局是县政府工作部门,正科级,加挂西畴县粮食和物资储备局牌子,内设办公室、经济发展股、投资和能源管理股、农村经济和社会发展管理股、粮食和物资储备管理股、价格收费管理股(价格认证中心)及西畴县易地扶贫搬迁项目建设管理中心。

(三)重点工作概述

1.落实好稳增长工作;

2.加强经济运行情况分析预测;

3.全力抓好固定资产投资工作;

4.全面抓好发展规划工作;

5.着力推进全面深化改革;

6.全力推进五网基础设施建设;

7.扎实抓好教育卫生补短板工作;

8.协调推进产业发展各项工作;

9.全面抓好易地扶贫搬迁工作;

10.左右江革命老区规划建设工作有序推进;

11.能源发展工作稳步开展;

13.粮食工作有效开展;

14.价格市场总体稳定。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制20人(行政编制17人,工勤编制3人),事业编制8人。在职实有22人,其中:财政全供养22人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员35人,其中:离休3人,退休32人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2131.02万元,其中:一般公共预算财政拨款2131.02万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2131.02万元,其中:本年收入2131.02万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2131.02万元(本级财力2131.02万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2131.02万元。财政拨款安排支出2131.02万元,其中,基本支出2131.02万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出中按支出功能科目分类,其中:“20104一般公共服务支出–发展与改革事务”支出1907.14万元,主要用于行政运行的支出,“20805社会保障和就业支出–行政事业单位离退休”支出177.98万元,主要用于归口管理的行政单位离休和事业单位退休人员工资、基本养老保险、职业年金缴费支出;“20808社会保障和就业支出–抚恤” 支出7.13万元,主要用于抚恤费支出;20827社会保障和就业支出– 财政对其他社会保险基金的补助”支出2.84万元,主要用于生育保险和工伤保险支出;“21011卫生健康支出–行政事业单位医疗”支出13.61万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出;“22102住房保障支出–住房改革支出”支出22.32万元,主要用于职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出280.06万元,主要包括:30101基本工资60.80万元,30102津贴补贴128.25万元,30103奖金5.07万元,30107绩效工资13.69万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费33.47万元,30110职工基本医疗保险缴费12.97万元,30112其他社会保障缴费3.49万元,30113住房公积金22.32万元。

2.302商品和服务支出1700.80万元,主要包括:30201办公费0.51万元,30202印刷费0.10万元,30204手续费0.10万元,30205水费0.10万元,30206电费0.30万元,30207邮电费0.10万元,30211差旅费1.00万元,30213维修(护)费0.10万元,30215会议费1.10万元,30216培训费0.20万元,30217公务接待费4.49万元,30226劳务费0.30万元,30231公务用车运行维护费6.49万元,30239其他交通费用(含公车补贴)12.37万元,30299其他商品和服务支出1673.55万元。

3.303对个人和家庭的补助150.16万元,主要包括:离休费36.68万元,退休费106.36万元,生活补助7.12万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我局“三公”经费财政拨款预算10.99万元,与2018年预算11万元相比减少0.01万元,下降0.09﹪,其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务接待费4.49万元,比上年减少0.01万元,下降0.22﹪,原因:严格执行八项规定,降低接待标准;公务用车购置及运行维护费6.50万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.50万元),与上年持平。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排西畴县发展和改革局基本支出2131.02万元,比2018年1555.52万元增加575.50万元,上升36.99%,主要原因是在职人员工资福利增加造成基本支出预算增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

(二)机关运行经费安排

2019年西畴县发展和改革局机关运行经费预算为14.89万元,其中:办公费0.51万元,印刷费0.10万元,手续费0.10万元,水费0.10万元,电费0.30万元,邮电费0.10万元,差旅费1.00万元,维修(护)费0.10万元,会议费1.10万元,培训费0.20万元,公务接待费4.49万元,劳务费0.30万元,公务用车运行维护费6.49万元。与2018年机关运行经费18万元相比较少了3.11万元,下降了17.27%。主要原因是:单位厉行节约,减少办公用品、接待费用开支等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况

西畴县发展和改革局认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额,2019年“三公”经费财政拨款预算10.99万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2019年我局出国(境)费预算0万元,主要用于我局工作人员办理因公临时出国(境)时缴纳的证照费、保险费,以及公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我局公务用车购置费0万元。

2019年公务用车运行维护费预算6.50万元,主要用于我局公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我局公务接待费预算4.49万元,主要用于上下级发改部门业务往来事业接待。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述,此处不再说明。

西畴县发改局2019年预算公开.xls

监督索引号53262300130300111