无障碍浏览
长者模式

政府信息公开

您现在的位置是: 首页 >政府信息公开>法定主动公开内容>财政信息>详细内容

西畴县经济作物工作站部门2019年度部门决算

发布时间:2020-09-15 来源:西畴县人民政府办公室 作者: 【字体:


 

目录

   第一部分  西畴县经济作物工作站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西畴县经济作物工作站概况

一、主要职能

1、负责制定全县经济作物(含蚕桑)及热区主要经济作物发展规划并组织实施。

2、组织和指导全县主要经济作物和热区主要经济作物技术研究、试验示范和推广。

3、指导乡(镇)农业技术推广站、农村群众性科技组织和农民技术人员的技术推广活动。

4、负责制定全县茶叶生产发展规划并组织实施。

5、负责茶叶生产试验示范、产品开发与营销技能的培训等。

年度重点工作任务介绍

(一)经济作物生产2019年全县计划播种经济作物21.5万亩,其中小春经作计划6万亩大春经作计划15.5万亩实际完成21.6523万亩。其中完成小春经作种植6.0722万亩完成大春经作种植15.5801万亩分作物完成情况为:

1、小春经济作物。计划小春经济作物种植6万亩,实际完成6.0722万亩。其中蔬菜计划种植4万亩,实际完成4.0139亩(其中商品蔬菜计划种植1.5万亩,实际完成1.5263万亩)产量5.55万吨,平均单产3200斤/亩,产值达19950.18万元油菜计划种植1.5万亩,实际完成1.5467万亩;马芽花计划种植0.5万亩,实际完成0.5116万亩;

2、大春经济作物。计划大春经济作物种植15.5万亩,实际完成15.5801万亩。其中蔬菜计划种植3.5万亩,实际完成3.5207亩(其中商品蔬菜计划种植2.5万亩,实际完成2.5163 万亩)产量4.92,产值达17722.82万元辣椒计划种植5万亩,实际完成5.0022万亩(其中丘北辣椒3.8415万亩、小米椒1.1607万亩);烤烟计划种植1.4万亩,实际完成1.48万亩;花生计划种植1万亩,实际完成1.0183万亩;甘蔗计划种植2万亩,实际完1.9274万亩;其他经济作物计划种植2.6万亩,实际完成2.6315万亩

(二)水果生产

2019年全县实际果树在园面积41344.9亩,其中柑橘15588亩、杨梅3781亩、李子9626亩、梨1000亩、桃子3357亩、枇杷620亩、柿子1430亩、葡萄332亩、火龙果1100亩、弥猴桃3395亩、芭蕉310亩、芒果100亩、樱桃36.9亩、荔枝20亩、蕃石榴568亩、青枣66亩、桑果10亩、百香果5亩。去冬今春新植面积为4798亩:柑桔3000亩,主要是青皮蜜桔、砂糖桔;李子1150亩,主要是半边红、香脆李;火龙果648亩总产量达4.4689万吨,产值达35751.2万元

(三)茶叶生产

全县有7个乡镇种植茶树,现有在园面积7850亩(新植500亩其中采摘面积3200亩;荒芜面积4150亩。2019年全年预计完成茶叶产量200吨,一产产值850万元。到目前为止完成茶叶产量201吨,一产产值870万元

四)蔬菜、水果信息监测

根据上级业务部门要求,按季度及时对蔬菜、水果进行生产信息监测统计分析,并按时上报统计表和生产形式分析材料。

(五)试验工作

1、黄金百香果试验

2018年10月初,选择我县具有代表性的地块老街丰禾园开展引种试验,试验面积5亩,引进两个品种,分别是黄金百香果巨无霸种植1亩100株,哥伦比亚热情果种植400株,由于两个品种对低温的耐受不同,其中哥伦比亚热情果被低温冻死苗木225株,占种植苗木的56.3%,3月上旬及时调苗进行补种。改品种在整个生长过程中虽精细的管理,但由于不适应,生长缓慢,最终没有产量。黄金百香果巨无霸对低温的忍受稍好,引种的100朱苗木基本无冻死现象,稞苗长势基本正常,但果子酸味中,品质不好,产量也不高,试验田中巨无霸亩产715.78公斤。2019年,我们继续留存宿根种植观查,苗长势差, 畸形果多,产量严重下降。

2、猕猴桃试验

根据县农科局安排,分别在西洒、兴街、新马街三个乡镇进行了16亩猕猴桃试验种植(西洒镇5亩、兴街镇6亩、新马街乡5亩),目前长势良好,正在按技术规程进行管理中。 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西畴县经济作物工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即西畴县经济作物工作站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县经济作物工作站2019年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县经济作物工作站部门2019年度收入合计151.91万元。其中:财政拨款收入151.91万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年相比增加了1.82万元主要原因是基本工作调整,财政拨款收入增加1.82万元。

二、支出决算情况说明

西畴县经济作物工作站部门2019年度支出合计151.65万元。其中:基本支出151.65万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%与上年对比增加了2.06万元,主要原因是财政拨款收入增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西畴县经济作物工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出151.65万元。与上年对比增加 了2.06万元主要原因是单位基本人员调资,导致单位人员的基本工资、津贴等经费支出增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.76%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西畴县经济作物工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县经济作物工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出150.59万元,占本年支出合计的99.3%。与上年对比4.3万元,主要原因是单位人员调资,导致单位基本人员的基本工资、津贴等经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出5.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于单位办公费、水电费、差旅费等支出

 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业(类)支出14.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%主要用于社会保障和就业支出

 9.卫生健康(类)支出8.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于医疗卫生与计划生育支出

 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水(类)支出111.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.89%。主要用于单位基本人员基本工资、津贴及单位日常公用经费费用。

 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出10.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于单位基本人员住房公积金费用。

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县经济作物工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.1万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,下降100%;公务接待费支出决算0万元,下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县经济作物工作站2019年机关运行经费支出0万元,与上年对比没有增减,主要原因是西畴县经济作物工作站没有相关机关运行经费支出情况。

截至2019年12月31日,西畴县经济作物工作站部门资产总额185.92元,其中,流动资产41.51元,固定资产144.16元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0。与上年相比,本年资产总额减少123.64万元,其中;流动资产减少0.78万元,固定资产减少203.08万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位没有涉及专用名词。