西畴县投资促进局关于2021年度预算执行和其他财政财务收支审计调查发现问题的整改情况报告
2022年3月至6月,西畴县审计局对西畴县投资促进局2021年度预算执行和其他财政收支情况进行审计调查,根据《西畴县审计局关于西畴县投资促进局2021年度预算执行及其他财政财务收支审计调查的报告》(西审调〔2022〕6号)要求,西畴县投资促进局高度重视审计中发现的问题, 积极组织人员按要求进行了整改,现将整改情况报告如下:
一、关于“三公经费支出不实700元”问题整改情况
西畴县投资促进局已积极督促财务人员认真学习《中华人民共和国会计法》和相关财经制度,同时在以后的财务工作中,需认真审核列支款项,据实进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务报告,坚决杜绝以虚假经济业务事项或者资料进行会计核算情况的发生。将以实事求是的态度,按实列支三公经费,确保三公经费决算的真实性。
二、关于“固定资产未入账”问题整改情况
西畴县投资促进局已指定专人负责单位固定资产账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督检查等工作,对清查出本单位自成立后购买的资产全部分类录入“行政事业单位资产管理信息系统”资产卡片并作入账处理。另因西畴县投资促进局成立于2019年,刚成立时,延用之前的四台台式电脑、四套办公桌椅、一个沙发、一个文件柜仍属于县人民政府的固定资产,未划分给西畴县投资促进局,系暂借使用,固未列入西畴县投资促进局固定资产入账。
三、下步整改工作打算
在今后的工作中,严格执行《政府会计制度》和《财务管理制度》,严格遵守财经纪律,加强财务人员相关法律法规的学习,增强自身经济责任意识,进一步规范化单位财务管理相关工作,确保本单位财务状况平稳良好运行。
西畴县投资促进局
2022年12月12日
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