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西畴县融媒体中心2025年预算公开目录
第一部分 西畴县融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西畴县融媒体中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西畴县融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
做好党中央、省、州广播电视节目的传播和本县广播电视节目播出、传输和发射工作;做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作等。始终坚持党管媒体原则和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针,牢牢把握正确的政治方向和舆论导向,发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应,使媒体融合工作成为宣传思想发动、意识形态引领、舆论生态构建的有力抓手,成为服务于全县党的建设和县委县政府中心工作的有力支撑,为落实县委总体部署、持续巩固脱贫成果、推动美丽西畴经济提供强有力的宣传舆论氛围。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、总编室、全媒体中心、技术服务中心、编辑制作中心和推广中心。所属单位0个。
(三)重点工作概述
2024年,西畴县融媒体中心在县委、县人民政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神,牢牢把握“党媒姓党”的原则,按照“主动想”“扎实干”“看效果”的工作“三部曲”,践行“干在实处、走在前列”的“文山之干”指南,发扬“等不是办法,干才有希望”的“西畴精神”,推动媒体融合、主题宣传、平台优化、经营创收、队伍建设落实落细,各项工作取得明显成效,为西畴县经济社会高质量发展提供强劲的舆论支撑。
1、班子成员“统筹融”,打造组织建设新合力
领导班子紧紧围绕省委、州委和县委的重点工作,带领干部职工深化改革、攻坚克难、锐意进取,在基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态工作、全国文明城市创建、国家卫生县城创建、挂钩帮扶等各项工作中见真章、出实效。一是抓牢理论学习根基。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,巩固深化拓展理论学习教育成果,深入贯彻落实“第一议题”制度,将学习融入日常、抓在经常,从思想上政治上行动上忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。全年共开展党纪学习教育18次、党课学习6次、理论学习中心组集中学习9次、青年理论小组学习4次、新闻业务培训8次。二是抓实中心工作新作为。严格落实全面从严治党主体责任,将党建、党风廉政和意识形态工作同部署、同安排、同推进,坚持问题导向,持续精准发力。全年共召开班子会16次、共同研究重点工作62项、专题研究党建、党风廉政和意识形态工作8次、集体廉政谈话3次、反面警示教育10次、分析研判意识形态领域2次,按时完成每月工作事项。三是抓出挂钩帮扶新成效。认真落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点任务,围绕资金帮扶增幸福、理论宣讲强思想、惠民行动暖人心、媒体宣传助振兴等多方面帮扶蚌谷乡龙正村。从全年给予村寨建设资金帮扶费8000元到“法治村长”进村入户开展普法宣传4次,从向龙正小学捐赠图书30册到走访慰问老人儿童5次,从开展植树增绿活动2次到利用媒体宣传村庄发展10次,切实做到为群众办实事、干好事、解难事。四是抓好队伍建设新风尚。聚焦短板实施“精准滴灌”,不断提升干部的综合素养和业务能力,持续提振干部“精气神”,推动融媒工作“多点开花”。央视《新闻联播》采用西畴县乡村振兴人大代表工作站和东升乡村振兴专业人大代表联络站画面、央视《新闻直播间》采用1分19秒那兴高速(西畴段)通车画面,创造西畴新闻登上央视频道最长时间的“新纪录”。作品《丰收季,我家有好物!三光的猕猴桃熟了》上榜云南省2024年第三季度优秀广播电视新闻作品。《女子太阳节》《自行车文化节》入选“文山网络正能量主题活动”《那兴高速西畴段正式通车》获2024年“飞阅文山”系列短视频大赛最佳视频奖。中心集体荣获2024年度“先进党组织”、2024年度西畴县消防工作先进集体、优秀乡村振兴区域全媒体体制创新典型案例TOP10。
2、新闻采编“深度融”,打造媒体传播新引擎
一是抓稳新闻策划新思路。围绕女子太阳节、自行车文化节、乡村振兴、基层治理、沪滇协作、民族团结等重要内容,以每周新闻策划会为契机,打造采访合作小组联盟,持续挖掘亮点新闻线索,创新新闻作品的表达内容、呈现形式、传播媒介等,策划制作出一批批有看点、有亮点、有爆点的新闻作品。“梗上说‘西畴精神’”“10分钟!11.98元!记者提前带您体验那兴高速(西畴段)!”等作品备受读者关注。二是抓严发稿质量新标准。严格落实“三审三校”制度,用心编排每日发稿内容,精心制作新媒体排版,开设“实干西畴”“云游西畴”“山海情深”“千万工程在行动”“我是融媒体验官”“西畴方言广播”等专题专栏19个,在《西畴新闻》栏目发稿188期、《回归西畴》APP推送4269件、《北回视听》微信公众号推送消息2715条、《北回视听》今日头条号推送352条、《北回视听》微博号推送2233件、应急广播平台发布音频129条。三是抓紧上级用稿新突破。年初制定的上级用稿总目标已全部完成,完成率大幅度提升。截至11月13日,西畴有关稿件被国家级媒体采用106条,中心供稿59条,完成率148%;省级媒体采用279条,中心供稿198条,完成率141%;州级媒体采用718条,中心供稿442条,完成率147%;《学习强国》平台采用264条,均为中心供稿,完成率132%。
3、产业运营“创新融”,打造作品引流新质效
一是抓精视频制作新亮点。围绕“有一种叫云南的生活”“飞阅文山”“好在西畴”“百岁老人”等话题,以全新的视角、专业的手法编辑制作汇报片、专题片、短视频和MV等。《北回视听》抖音号推送视频493条,浏览量10万+作品21条,50万+作品3条,100万+作品1条,其中作品“家有一老,如有一宝。让我们珍惜与他们相处的每一刻”浏览量最高,达205.7万。《北回视听》视频号发布视频539条,总浏览量502万+,浏览量10万+作品7条,其中作品“人大代表张定怀:要培养思想好、身体好、有家乡情怀的人才,真正做好教育减负工作”浏览量最高,达41.2万。二是抓优主要平台新建设。坚持“内容为王、移动优先”策略,将新闻素材一次采集、多种生成、多元发布,巧妙利用网络直播及视频引流,对“一端两微四号一广播一电视”媒体矩阵平台整合、优化,不断提升关注度、粉丝量,扩大知名度、影响力。《北回视听》视频号粉丝量1.7万,涨粉6425;《北回视听》抖音号粉丝量20.4万;《北回视听》微信公众号粉丝量3.1万,涨粉8000+。
4、后勤保障“自觉融”,打造运转服务新业态
一是抓细后勤服务新效能。主动适应新形势新任务新要求,加强内外部门沟通衔接,规范办文办会办事流程,运用创新信息化手段,提升服务保障能力。共接收文件600余次,上报情况说明和相关表格300余份,报送推优创优作品10余次,配合国防动员、安全生产、法治建设、妇女儿童等领导小组完成工作100余项,制作每周工作简报40期,协办七夕节、科学知识竞赛等活动2次,高质量完成健康单位创建。二是筑牢安全播出防线。从理论学习、以案为鉴、业务提升、监督检查等方面全方位、多层次筑牢安全播出防线,切实将安全生产责任压紧压实到各个环节的末梢。共组织学习广播电视行业及其他相关领域的安全生产事故案例3次,新闻垫播信号整治1次,开播西畴电视319天,时长5899小时,制作节目播表319张,播放西畴新闻188期564次,播放公益广告300条10220次,优秀网络视听节目26集235次,公告3条396次。三是抓强经济创收新活力。积极配合探寻适合自身“造血”的有效途径,实现经营模式向“聚用户,做服务”转变,与县消防救援大队、县税务局、县第一人民医院、县民族宗教局、县农科局东西部协作、莲花塘乡人民政府等18个部门(乡镇)达成宣传合作关系,有效拓宽收入来源,打出融媒体中心品牌,共实现创收648184.26元,已完成年初制定目标,完成率达108%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制26人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制26人。在职实有22人,其中: 财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人,其中:离休0人,退休25人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4661323.39元,其中:一般公共预算4251323.39元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入410000元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年4634702.43元对比增加26620.96元,增长0.6%,主要原因是事业收入增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 4251323.39元,其中:本年收入4251323.39元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4251323.39元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年4334702.43元对比减少83379.04元,下降1.92%,主要原因是2025年在职人数减少,导致工资福利支出及公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4661323.39元。财政拨款安排支出4251323.39元,其中:基本支出4241027.39元,与上年4024400.43元对比增加216626.96元,增长5.38%,主要原因:人员工资津贴有所变动,导致工资福利支出增加;项目支出10296.00元,与上年310302.00元对比减少300006.00元,下降96.68%,主要原因:预算编制口径调整,只有遗属生活困难补助资金纳入2025年项目预算。其中,遗属生活困难补助10296元,与上年对比无变化;事业支出410000元,与上年300000.00元对比增加110000.00元,增长36.67%,主要原因:本年度增加了综核绩效支出及办公经费。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出2625098.58元,主要用于行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。
2.社会保障和就业支出1155537.86元,主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。
3.卫生健康支出213124.11元,主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。
4.住房保障支出257562.84元,主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资901308.00元(其中:基本支出901308.00元)。
津贴补贴115440.00元(其中:基本支出115440.00元)。
绩效工资1129609.00元(其中:基本支出1129609.00元)。
机关事业单位基本养老保险缴费343417.12元(其中:基本支出343417.12元)。
职工基本医疗保险缴费186412.32元(其中:基本支出186412.32元)。
职业工伤保险缴费10731.79元(其中:基本支出10731.79元)。
职工大病医疗保险缴费15980.00元(其中:基本支出15980.00元)。
职工失业保险缴费14498.74元(其中:基本支出14498.74元)
住房公积金257562.84元(其中:基本支出257562.84元)。
电费45000.00元(其中:基本支出45000.00元,项目支出0元)。
水费3000.00元(其中:基本支出3000.00元,项目支出0万元)。
办公费57000.00元(其中:基本支出57000.00元,项目支出0万元)。
差旅费30000.00元(其中:基本支出30000.00元,项目支出0万元)。
公务接待费3000.00元(其中:基本支出3000.00元)。
工会经费16741.58元(其中:基本支出16741.58元)。
公务用车运行维护费30000.00元(其中:基本支出30000.00元,项目支出0万元)。
退休人员公用经费14400.00元(其中:项目支出14400.00元)。
退休费772926.00元(其中:基本支出772926.00元)。
劳务费294000.00元(其中:基本支出294000.00元)。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000.00元,较上年33000.00元相比增加0元,增长0.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
我部门2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年相比增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变化,主要原因是没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。
(二)公务接待费
我部门2025年公务接待费预算为3000.00元,较上年相比增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
与上年相比无变化,主要原因是西畴县融媒体中心认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行节约反对铺张浪费的相关文件要求,严格控制接待批次、人员和规模。
(三)公务用车购置及运行维护费
我部门2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元,较上年相比增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年相比增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费30000.00元,较上年相比增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无变化,主要原因是本年度预计公务用车购置及运行维护费与去年相同,没有新增公务用车,保持了原有的公务用车保有量。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本部门无重点项目预算。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
西畴县融媒体中心2025年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化,主要原因本单位属事业单位。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,我部门资产总额1105531.02元,其中,流动资产644771.47元,固定资产460759.55元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加353956.14元,其中固定资产增加303337.72元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产×0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明事项
1.西畴县融媒体中心无政府性基金收入,无使用政府性基金安排的支出,所以政府性基金预算支出预算表公开空表。
2.西畴县融媒体中心县级预算无部门政府采购预算,所以
部门政府采购预算表公开空表。
3.西畴县融媒体中心县级预算无政府购买服务预算,所以政府购买服务预算表公开空表。
4.西畴县融媒体中心无对下转移支付情况,所以对下转移支付预算表和对下转移支付绩效目标表公开空表。
5.西畴县融媒体中心无上级补助项目支出,所以上级补助项目支出预算表公开空表。
6.西畴县融媒体中心无新增资产配置,所以新增资产配置表公开空表。
西畴县融媒体中心20250327103001615.xlsx
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